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Datos del Pago

Nro. de Factura
7819
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 1.800.000

Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96147
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu