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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034960
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.571
IVA
₲ 99.091

Retención DNCP
₲ 3.884
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
₲ 19.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87668
Monto Contrato
₲ 46.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.044.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.230.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271431
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro