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Datos del Pago

Nro. de Factura
133
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87253
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.444.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273747
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu