- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000076
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.350.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            102
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.185.790
        
                                    IVA
                            
            ₲ 304.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.938
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 91.363
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 60.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
        
                                    RUC
                            
            2240656-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-14-87256
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.774.547
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271789
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras, Fax, UPS, Centralita y Circuito cerrado
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu
        