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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001063
Monto de la Factura
₲ 11.073.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.530.222
IVA
₲ 1.006.636

Retención DNCP
₲ 39.460
Retención IVA
₲ 301.991
Retención Renta
₲ 201.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98627
Monto Contrato
₲ 11.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.073.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.530.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí