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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 8.424.250
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.011.309
IVA
₲ 765.841
Retención DNCP
₲ 30.021
Retención IVA
₲ 229.752
Retención Renta
₲ 153.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94820
Monto Contrato
₲ 35.612.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.612.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.866.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
