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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000956
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.419.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            684
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-11-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.947.552
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.583.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 179.675
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.375.064
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 916.709
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1280080-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            59/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-14-98836
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 139.545.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.415.955
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282608
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO GASTRONOMICO, DE CEROMONIAL Y OBSEQUIO DE FIN DE AÑO
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        