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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.618
IVA
₲ 9.545

Retención DNCP
₲ 382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
029/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92141
Monto Contrato
₲ 105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271320
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera