Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
9510500
Monto de la Factura
₲ 9.510.500
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.199.035
IVA
₲ 304.164

Retención DNCP
₲ 36.089
Retención IVA
₲ 91.249
Retención Renta
₲ 184.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89609
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí