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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.717
IVA
₲ 228.273

Retención DNCP
₲ 29.828
Retención IVA
Retención Renta
₲ 152.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101747
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.141.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu