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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000240
Monto de la Factura
₲ 6.669.600
Nro. de Orden de Pago
9508
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.342.669
IVA
₲ 606.327

Retención DNCP
₲ 23.768
Retención IVA
₲ 181.898
Retención Renta
₲ 121.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85784
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.916.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia