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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 13.969.400
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.284.646
IVA
₲ 1.269.946

Retención DNCP
₲ 49.781
Retención IVA
₲ 380.984
Retención Renta
₲ 253.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101695
Monto Contrato
₲ 13.969.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.969.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.284.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, PAPELERÍA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay