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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000015
Monto de la Factura
₲ 1.170.120
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.719
IVA
₲ 27.529

Retención DNCP
₲ 1.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
051/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100380
Monto Contrato
₲ 1.170.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283106
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera