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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003829
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.506.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            378
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.537.682
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 158.786
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 810.132
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAIDA LUCIANA OZUNA AGUILERA
        
                                    RUC
                            
            287845-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            49
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-14-96181
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.506.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.506.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 39.537.682
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280657
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
        