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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001267
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            10920541
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.313.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3233
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.227.843
        
                                    IVA
                            
            ₲ 110.171
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.637
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.051
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 44.069
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
        
                                    RUC
                            
            80003035-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            341
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24001-15-115518
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 84.157.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.157.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 81.037.773
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299525
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD SBE 28-15ADQUISICIÓN DE TOBRAMICINA PARA EL PACIENTE KEVIN BÁEZ CHAPARRO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        