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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 4.812.450
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.532.977
IVA
₲ 437.495

Retención DNCP
₲ 16.975
Retención IVA
₲ 131.249
Retención Renta
₲ 131.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
045/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165620
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.351.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.843.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343014
Nombre de la Licitación
Servicio de Clasificación y Archivo de Documentos - 2do. Llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo