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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004620
Monto de la Factura
₲ 13.869.552
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.064.108
IVA
₲ 1.260.869
Retención DNCP
₲ 48.922
Retención IVA
₲ 378.261
Retención Renta
₲ 378.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-157498
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.078.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.127.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342592
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo