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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
16468120
Monto de la Factura
₲ 19.885.696
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.713.344
IVA
₲ 1.807.791

Retención DNCP
₲ 70.142
Retención IVA
₲ 542.337
Retención Renta
₲ 542.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-230183
Monto Contrato
₲ 194.131.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.961.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.110.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE SESAMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill