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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
15593013
Monto de la Factura
₲ 6.475.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.269.860
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.839
Retención IVA
₲ 176.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220748
Monto Contrato
₲ 129.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.385.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.397.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420774
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Agua Potable en el distrito de Repatriación
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu