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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 19.297.160
Nro. de Orden de Pago
2019233
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.732.688
IVA
₲ 1.754.287

Retención DNCP
₲ 68.066
Retención IVA
₲ 526.286
Retención Renta
₲ 526.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 443.834

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
56497
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162167
Monto Contrato
₲ 19.297.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.297.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.732.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341597
Nombre de la Licitación
Cd_6304.Adquisición de Cartelería de Señalización
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande