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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 8.220.481
Nro. de Orden de Pago
20195682
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.095
IVA
₲ 747.316

Retención DNCP
₲ 28.996
Retención IVA
₲ 224.195
Retención Renta
₲ 224.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
56469/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-156637
Monto Contrato
₲ 109.606.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.606.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.241.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341886
Nombre de la Licitación
cd_6289 Servicio de Limpieza del Edificio Belo Horizonte, Áreas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande