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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.606.000
Nro. de Orden de Pago
201910019
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.735
IVA
₲ 146.000

Retención DNCP
₲ 5.665
Retención IVA
₲ 43.800
Retención Renta
₲ 43.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA GARCETE LOPEZ
RUC
609824-0
Número de Contrato
56503/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162844
Monto Contrato
₲ 36.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.242.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.204.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342025
Nombre de la Licitación
Cd_6299.Servicio de Refrigerio, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande