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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-033, 0034
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. de Orden de Pago
3141
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-51889
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.802.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel