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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000024
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
601/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-76574
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar