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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-954
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.310.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1253
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.726.222
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.937.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 115.141
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 881.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 587.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            Nº 006/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25006-13-69404
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.310.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.726.222
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            239791
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA MAURICIO JOSE TROCHE
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        