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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
3005
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Nº 239/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83758
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.029.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar