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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009363
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PRE Nº 420/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71749
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.094.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORONA DE FLORES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar