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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
IVA
₲ 136.363
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PRE Nº 420/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71749
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.094.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORONA DE FLORES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar