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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-412
Monto de la Factura
₲ 13.290.740
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.639.252
IVA
₲ 1.208.249
Retención DNCP
₲ 47.364
Retención IVA
₲ 362.475
Retención Renta
₲ 241.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR Nº 105/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80178
Monto Contrato
₲ 89.869.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.617.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.273.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar