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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-528
Monto de la Factura
₲ 12.626.203
Nro. de Orden de Pago
1750
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.007.290
IVA
₲ 1.147.837

Retención DNCP
₲ 44.995
Retención IVA
₲ 344.351
Retención Renta
₲ 229.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
PR Nº 105/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80178
Monto Contrato
₲ 89.869.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.617.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.273.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar