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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001877/1879
Nro. de Timbrado
14358811
Monto de la Factura
₲ 150.458.767
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.911.644
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 547.123
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22013-20-191784
Monto Contrato
₲ 150.458.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.458.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.911.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay