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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010020002832
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.171.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            923
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-09-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.171.600
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
        
                                    RUC
                            
            1134736-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30096-22-213313
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 87.486.756
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 87.486.756
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403456
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Ripio Ad-Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Cambyretá
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cambyreta
        