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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005673
Nro. de Timbrado
11782355
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. de Orden de Pago
4079
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.613
IVA
₲ 334.545

Retención DNCP
₲ 13.114
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 66.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
01-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120622
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309766
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas