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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005173
Nro. de Timbrado
11669339
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. de Orden de Pago
3981
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.435
IVA
₲ 179.091

Retención DNCP
₲ 7.020
Retención IVA
₲ 53.727
Retención Renta
₲ 35.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
01-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120622
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309766
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas