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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000741
Nro. de Timbrado
11191298
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. de Orden de Pago
10890
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.230
IVA
₲ 947.273

Retención DNCP
₲ 37.133
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 189.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120712
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.405.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.940.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado