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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000814
Nro. de Timbrado
11396525
Monto de la Factura
₲ 28.953.000
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.533.777
IVA
₲ 2.632.091

Retención DNCP
₲ 103.178
Retención IVA
₲ 789.627
Retención Renta
₲ 526.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120467
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.106.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306870
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion