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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000294
Nro. de Timbrado
13861514
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. de Orden de Pago
20308
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.464
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.536
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 66.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-173511
Monto Contrato
₲ 76.009.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.193.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.975.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional