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Datos del Pago

Nro. de Factura
015-001-0026380
Nro. de Timbrado
13846303
Monto de la Factura
₲ 5.111.400
Nro. de Orden de Pago
20434
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.567
IVA
₲ 464.673

Retención DNCP
₲ 18.029
Retención IVA
₲ 139.402
Retención Renta
₲ 139.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-177731
Monto Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.049.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.014.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional