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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
4457
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727

Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-103185
Monto Contrato
₲ 12.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276306
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas