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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.963.000
Nro. de Orden de Pago
3080
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.777
IVA
₲ 178.455

Retención DNCP
₲ 6.995
Retención IVA
₲ 53.537
Retención Renta
₲ 35.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03-06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87003
Monto Contrato
₲ 79.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.192.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.310.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276324
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas