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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003793
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
10100
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
IVA
₲ 72.727

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87814
Monto Contrato
₲ 83.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.549.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.397.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273445
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado