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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007270
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 2.859.600
Nro. de Orden de Pago
4420
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.427
IVA
₲ 259.964

Retención DNCP
₲ 10.191
Retención IVA
₲ 77.989
Retención Renta
₲ 51.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137820
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329721
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopia en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas