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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006828
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 3.943.800
Nro. de Orden de Pago
4261
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.483
IVA
₲ 358.527

Retención DNCP
₲ 14.054
Retención IVA
₲ 107.558
Retención Renta
₲ 71.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137820
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329721
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopia en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas