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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007014
Nro. de Timbrado
12339961
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. de Orden de Pago
11974
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514
IVA
₲ 232.727

Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138596
Monto Contrato
₲ 72.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.047.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.410.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado