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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
12479765
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
4527
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091

Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-137491
Monto Contrato
₲ 89.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.065.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.761.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329699
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas