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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 10.407.600
Nro. de Orden de Pago
40064
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.897.438
IVA
₲ 946.145

Retención DNCP
₲ 37.089
Retención IVA
₲ 283.844
Retención Renta
₲ 189.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
012-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-70799
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.380.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249261
Nombre de la Licitación
Cortinas verticales para oficinas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap