Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 15.025.400
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.400
IVA

Retención DNCP
₲ 53.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23880
Monto Contrato
₲ 99.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.173.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas