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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-12666
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.000
IVA

Retención DNCP
₲ 1.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41428
Monto Contrato
₲ 510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas