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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-000174/6
Monto de la Factura
₲ 2.161.545
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
09-06-2011
Fecha Emisión Cheque
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.545
IVA

Retención DNCP
₲ 7.703
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21500
Monto Contrato
₲ 24.783.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.929.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.783.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas