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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-10300/10296
Monto de la Factura
₲ 8.381.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.381.000
IVA

Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21315
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.179.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.930.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206459
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales